Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001449
Monto de la Factura
₲ 4.905.000
Nro. de Orden de Pago
9162151
Fecha de Orden de Pago
02-09-2013
Fecha Emisión Cheque
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.664.565
IVA
₲ 445.909

Retención DNCP
₲ 17.480
Retención IVA
₲ 133.773
Retención Renta
₲ 89.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-52800
Monto Contrato
₲ 922.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.812.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.542.802

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213739
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco