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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002559
Monto de la Factura
₲ 1.211.621.766
Nro. de Orden de Pago
2214138
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.147.263.052
IVA
₲ 110.147.433

Retención DNCP
₲ 4.317.779
Retención IVA
₲ 33.044.230
Retención Renta
₲ 22.029.487
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-61936
Monto Contrato
₲ 14.539.461.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.211.461.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.812.145.829

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236013
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco