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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 1.152.230.270
Nro. de Orden de Pago
18981
Fecha de Orden de Pago
03-04-2013
Fecha Emisión Cheque
03-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.148.124.140
IVA

Retención DNCP
₲ 4.106.130
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-61936
Monto Contrato
₲ 14.539.461.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.211.461.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.812.145.829

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236013
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco