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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001714
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 315.448.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            5828181
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-12-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-12-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-12-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 236.895.713
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.124.142
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 8.603.127
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 5.735.418
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DATA LAB SA
        
                                    RUC
                            
            80030218-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            190
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-26001-12-63381
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 450.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 360.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 340.378.433
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            212190
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA OPTICA, ACCESORIOS E INSTRUMENTOS PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO
        
                                    Convocante
                            
            Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Copaco
        