Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005270
Monto de la Factura
₲ 146.791.000
Nro. de Orden de Pago
5679133
Fecha de Orden de Pago
18-06-2013
Fecha Emisión Cheque
18-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.263.511
IVA
₲ 13.344.636

Retención DNCP
₲ 523.110
Retención IVA
₲ 4.003.391
Retención Renta
₲ 2.668.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-48400
Monto Contrato
₲ 3.978.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.336.644.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.171.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208692
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y JARDINES EN EDIFICIO, CENTRALES - CAPITAL E INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco