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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            0010-001-0000556
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12224566
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 173.233.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1285
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-08-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-08-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-08-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 163.941.412
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 629.938
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARIO LLANO VANNI
        
                                    RUC
                            
            989033-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            48
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22008-16-131107
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.312.330.178
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.266.398.620
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.241.941.557
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            316612
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Misiones
        