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Datos del Pago

Nro. de Factura
006-008-0007333
Nro. de Timbrado
15966684
Monto de la Factura
₲ 196.000.000
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
07-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.444.909
IVA
₲ 17.818.182

Retención DNCP
₲ 691.345
Retención IVA
₲ 5.345.455
Retención Renta
₲ 5.345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23019-22-212224
Monto Contrato
₲ 3.720.627.958
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.717.349.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.499.226.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406131
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas