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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000155
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. de Orden de Pago
17785
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
28-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 717.382
IVA
₲ 65.455

Retención DNCP
₲ 2.618
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-46420
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.498.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.462.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218016
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE INFORMATICA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia