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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000223
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. de Orden de Pago
2629
Fecha de Orden de Pago
19-03-2014
Fecha Emisión Cheque
01-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.540.590
IVA
₲ 147.273
Retención DNCP
₲ 5.773
Retención IVA
₲ 44.182
Retención Renta
₲ 29.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-46343
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.964.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.653.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218048
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia