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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 644.153.310
Nro. de Orden de Pago
61666
Fecha de Orden de Pago
29-04-2021
Fecha Emisión Cheque
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 606.745.570
IVA
₲ 58.559.392

Retención DNCP
₲ 2.272.104
Retención IVA
₲ 17.567.818
Retención Renta
₲ 17.567.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO PC
RUC
80112949-4
Número de Contrato
43/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-191643
Monto Contrato
₲ 10.197.508.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.763.577.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.157.315.698

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382691
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap