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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0009447
Monto de la Factura
₲ 54.904.418
Nro. de Orden de Pago
62066
Fecha de Orden de Pago
01-07-2021
Fecha Emisión Cheque
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.715.969
IVA
₲ 4.991.311

Retención DNCP
₲ 193.663
Retención IVA
₲ 1.497.393
Retención Renta
₲ 1.497.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
36/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-190488
Monto Contrato
₲ 2.482.936.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.482.936.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.338.746.007

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358156
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UNIFORMES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap