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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0009354
Monto de la Factura
₲ 121.358.522
Nro. de Orden de Pago
61829
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.310.902
IVA
₲ 11.032.593

Retención DNCP
₲ 428.065
Retención IVA
₲ 3.309.778
Retención Renta
₲ 3.309.778
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
36/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-190488
Monto Contrato
₲ 2.482.936.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.482.936.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.338.746.007

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358156
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UNIFORMES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap