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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0009033
Monto de la Factura
₲ 427.409.124
Nro. de Orden de Pago
61232
Fecha de Orden de Pago
22-02-2021
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.588.311
IVA
₲ 38.855.375

Retención DNCP
₲ 1.507.589
Retención IVA
₲ 11.656.612
Retención Renta
₲ 11.656.612
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
36/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-190488
Monto Contrato
₲ 2.482.936.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.482.936.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.338.746.007

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358156
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UNIFORMES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap