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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000979
Monto de la Factura
₲ 37.760.000
Nro. de Orden de Pago
61452
Fecha de Orden de Pago
24-03-2021
Fecha Emisión Cheque
24-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.567.174
IVA
₲ 3.432.727

Retención DNCP
₲ 133.190
Retención IVA
₲ 1.029.818
Retención Renta
₲ 1.029.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES
RUC
3202780-0
Número de Contrato
70/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-195835
Monto Contrato
₲ 2.000.492.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.971.971.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.857.453.264

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375498
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS DE PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap