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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004789
Monto de la Factura
₲ 5.298.940
Nro. de Orden de Pago
61604
Fecha de Orden de Pago
14-04-2021
Fecha Emisión Cheque
14-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.991.216
IVA
₲ 481.722
Retención DNCP
₲ 18.691
Retención IVA
₲ 144.517
Retención Renta
₲ 144.517
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-186741
Monto Contrato
₲ 3.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.622.728.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.412.346.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358050
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TALLERES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap