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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004930
Monto de la Factura
₲ 2.406.634
Nro. de Orden de Pago
62124
Fecha de Orden de Pago
09-07-2021
Fecha Emisión Cheque
09-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.266.874
IVA
₲ 218.785

Retención DNCP
₲ 8.489
Retención IVA
₲ 65.635
Retención Renta
₲ 65.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-186741
Monto Contrato
₲ 3.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.622.728.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.412.346.973

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358050
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TALLERES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap