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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0134894
Monto de la Factura
₲ 58.000.000
Nro. de Orden de Pago
62659
Fecha de Orden de Pago
28-09-2021
Fecha Emisión Cheque
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.631.782
IVA
₲ 5.272.727
Retención DNCP
₲ 204.582
Retención IVA
₲ 1.581.818
Retención Renta
₲ 1.581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATERPRIM COM. E IND.
RUC
80006980-3
Número de Contrato
79/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-195855
Monto Contrato
₲ 725.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 725.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.897.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARBON ACTIVADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap