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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 15.115.600
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
24-01-2014
Fecha Emisión Cheque
24-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.374.660
IVA
₲ 1.374.145

Retención DNCP
₲ 53.867
Retención IVA
₲ 412.244
Retención Renta
₲ 274.829
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
140/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-74262
Monto Contrato
₲ 1.191.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.167.834.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.085.583.102

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips