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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019402
Nro. de Timbrado
11150841
Monto de la Factura
₲ 34.629.000
Nro. de Orden de Pago
6843
Fecha de Orden de Pago
27-07-2016
Fecha Emisión Cheque
27-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.345.418
IVA
₲ 1.649.000

Retención DNCP
₲ 129.282
Retención IVA
₲ 494.700
Retención Renta
₲ 659.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
046/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80195
Monto Contrato
₲ 14.840.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.459.382.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.819.204.370

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips