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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010000075
Monto de la Factura
₲ 23.039.700
Nro. de Orden de Pago
2103
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.910.336
IVA
₲ 2.094.518

Retención DNCP
₲ 82.105
Retención IVA
₲ 628.355
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 418.904

Datos del Contrato

Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
450/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70241
Monto Contrato
₲ 1.461.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.461.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.358.867.730

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips