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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 142.558.505
Nro. de Orden de Pago
691
Fecha de Orden de Pago
30-01-2014
Fecha Emisión Cheque
30-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.570.546
IVA
₲ 12.959.864

Retención DNCP
₲ 508.027
Retención IVA
₲ 3.887.959
Retención Renta
₲ 2.591.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
111/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-78382
Monto Contrato
₲ 1.410.578.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.405.256.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.329.761.676

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238901
Nombre de la Licitación
LPN N 93-12 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips