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Datos del Pago

Nro. de Factura
001001000648
Monto de la Factura
₲ 11.193.750
Nro. de Orden de Pago
3409
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.645.053
IVA
₲ 1.017.614

Retención DNCP
₲ 39.890
Retención IVA
₲ 305.284
Retención Renta
₲ 203.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
444/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70005
Monto Contrato
₲ 308.197.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.947.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.629.642

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips