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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-002673
Monto de la Factura
₲ 4.920.000
Nro. de Orden de Pago
5102
Fecha de Orden de Pago
05-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.482.030
IVA
₲ 447.273

Retención DNCP
₲ 17.533
Retención IVA
₲ 134.182
Retención Renta
₲ 89.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 196.800

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
444/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70005
Monto Contrato
₲ 308.197.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.947.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.629.642

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips