- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-63467
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.505.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            8799
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-11-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-11-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-12-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.431.228
        
                                    IVA
                            
            ₲ 136.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.363
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 41.045
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 27.364
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SANATORIO CHRISTIAN S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80000127-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            243/13
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-13-78499
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.250.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.243.914.308
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.183.097.737
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            250578
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 18-13 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        