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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 224.394.750
Nro. de Orden de Pago
4507
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.395.327
IVA
₲ 20.399.523

Retención DNCP
₲ 799.661
Retención IVA
₲ 6.119.857
Retención Renta
₲ 4.079.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
530/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-68714
Monto Contrato
₲ 4.487.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.487.895.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.267.906.547

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238686
Nombre de la Licitación
LPN N° 119 ADQUISICIÓN DE TELEFONOS IP PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips