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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001400
Monto de la Factura
₲ 223.981.506
Nro. de Orden de Pago
3626
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.679.258
IVA
₲ 10.665.786

Retención DNCP
₲ 836.198
Retención IVA
₲ 3.199.736
Retención Renta
₲ 4.266.314
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
060/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80193
Monto Contrato
₲ 5.756.139.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.558.939.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.312.657.451

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips