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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010001111
Monto de la Factura
₲ 37.740.000
Nro. de Orden de Pago
4114
Fecha de Orden de Pago
05-05-2014
Fecha Emisión Cheque
05-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.341.104
IVA
₲ 1.797.143

Retención DNCP
₲ 140.896
Retención IVA
₲ 539.143
Retención Renta
₲ 718.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
470/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-69047
Monto Contrato
₲ 464.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.186.237

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips