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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001002000015
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 33.800.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            6652
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-07-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-07-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-07-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 32.143.186
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.072.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 120.451
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 921.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 614.545
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Cedars S.A.
        
                                    RUC
                            
            80049750-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            197
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-13-80481
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 500.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 499.800.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 475.300.712
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            248606
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 05/13 Contratación de Servicios para Derivación de Pacientes para estudios de Ecocardiografia y Ecodoppler Carotideas y Vertebrales del Hospital Central y Cabeceras Departamentales
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        