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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000791
Monto de la Factura
₲ 95.062.500
Nro. de Orden de Pago
8851
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.501.459
IVA
₲ 8.642.045

Retención DNCP
₲ 338.768
Retención IVA
₲ 2.592.614
Retención Renta
₲ 1.728.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.901.250

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
446/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70188
Monto Contrato
₲ 526.749.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.644.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.280.801

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips