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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006214
Monto de la Factura
₲ 133.450.000
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.908.524
IVA
₲ 12.131.818

Retención DNCP
₲ 475.567
Retención IVA
₲ 3.639.545
Retención Renta
₲ 2.426.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
114/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-72130
Monto Contrato
₲ 2.084.821.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.084.821.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.982.008.405

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips