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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008025
Monto de la Factura
₲ 106.760.000
Nro. de Orden de Pago
1602
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.526.818
IVA
₲ 9.705.455

Retención DNCP
₲ 380.454
Retención IVA
₲ 2.911.637
Retención Renta
₲ 1.941.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
114/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-72130
Monto Contrato
₲ 2.084.821.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.084.821.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.982.008.405

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips