Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
0010020001716
Monto de la Factura
₲ 96.356.478
Nro. de Orden de Pago
6584
Fecha de Orden de Pago
12-09-2013
Fecha Emisión Cheque
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.633.259
IVA
₲ 8.759.680

Retención DNCP
₲ 343.379
Retención IVA
₲ 2.627.904
Retención Renta
₲ 1.751.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
515/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-72889
Monto Contrato
₲ 240.891.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.891.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.083.147

Datos de la Licitación

ID de Licitación
242196
Nombre de la Licitación
LPN 83-12 ADQUISICION DE UTENSILIOS VARIOS, ENSERES, EQUIPOS DE COCINA Y AFINES PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips