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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            0010020000019
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.295.789
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            4455
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-05-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            21-05-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-06-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.085.217
        
                                    IVA
                            
            ₲ 390.526
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 15.309
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 117.158
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 78.105
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TRANS CENTER S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80016777-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            515/12
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-13-72889
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 240.891.196
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 240.891.196
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 229.083.147
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            242196
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 83-12 ADQUISICION DE UTENSILIOS VARIOS, ENSERES, EQUIPOS DE COCINA Y AFINES PARA EL HOSPITAL CENTRAL
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        