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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018769
Monto de la Factura
₲ 31.500.000
Nro. de Orden de Pago
10850
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.955.927
IVA
₲ 2.863.636

Retención DNCP
₲ 112.255
Retención IVA
₲ 859.091
Retención Renta
₲ 572.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
235/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-82409
Monto Contrato
₲ 299.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.628.857

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips