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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0083958
Monto de la Factura
₲ 120.640.000
Nro. de Orden de Pago
5191
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.726.446
IVA
₲ 10.967.273

Retención DNCP
₲ 429.917
Retención IVA
₲ 3.290.182
Retención Renta
₲ 2.193.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME SRL
RUC
80003164-4
Número de Contrato
083/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-72518
Monto Contrato
₲ 1.670.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.670.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.588.520.027

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239024
Nombre de la Licitación
LPN 106-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips