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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001081
Monto de la Factura
₲ 36.643.900
Nro. de Orden de Pago
1456
Fecha de Orden de Pago
04-03-2014
Fecha Emisión Cheque
04-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.847.682
IVA
₲ 3.331.264

Retención DNCP
₲ 130.586
Retención IVA
₲ 999.379
Retención Renta
₲ 666.253
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
242/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-78234
Monto Contrato
₲ 3.372.589.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.312.128.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.146.825.628

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250578
Nombre de la Licitación
LPN 18-13 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips