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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002579
Monto de la Factura
₲ 3.808.100
Nro. de Orden de Pago
10158
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.142.934
IVA
₲ 346.191

Retención DNCP
₲ 13.571
Retención IVA
₲ 103.857
Retención Renta
₲ 69.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 478.500

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
02/01
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70009
Monto Contrato
₲ 671.541.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.687.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.807.608

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238985
Nombre de la Licitación
LPN 72-12 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES E INSUMOS VARIOS PARA ODONTOLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips