- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0009541
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 78.778.444
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000006065
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-07-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-07-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-07-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 76.352.068
        
                                    IVA
                            
            ₲ 7.161.677
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 277.873
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.148.503
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
        
                                    RUC
                            
            80005531-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            DIP 09/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-13-70887
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 247.000.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 204.128.086.440
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 184.929.936.713
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            242639
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construcción y Provisión de Equipo para el Hospital Regional de Ciudad del Este del I.P.S
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        