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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012911
Monto de la Factura
₲ 43.137.600
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.023.073
IVA
₲ 3.921.600

Retención DNCP
₲ 153.727
Retención IVA
₲ 1.176.480
Retención Renta
₲ 784.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
017/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70404
Monto Contrato
₲ 670.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 670.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.690.366

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244522
Nombre de la Licitación
LPN Nº 103/12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS) DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips