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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003903
Monto de la Factura
₲ 66.698.040
Nro. de Orden de Pago
13853
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.246.080
IVA
₲ 3.150.000

Retención DNCP
₲ 246.960
Retención IVA
₲ 945.000
Retención Renta
₲ 1.260.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
245/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-82767
Monto Contrato
₲ 661.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.737.480

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254217
Nombre de la Licitación
LPN 27-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips