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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003084
Monto de la Factura
₲ 2.066.666
Nro. de Orden de Pago
3806
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.965.361
IVA
₲ 187.879

Retención DNCP
₲ 7.365
Retención IVA
₲ 56.364
Retención Renta
₲ 37.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
459/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70056
Monto Contrato
₲ 3.825.181.865
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.421.377.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.201.398.614

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips