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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0002853
Monto de la Factura
₲ 3.803.120
Nro. de Orden de Pago
4019
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
30-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.662.152
IVA
₲ 181.101

Retención DNCP
₲ 14.198
Retención IVA
₲ 54.330
Retención Renta
₲ 72.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
247/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-82765
Monto Contrato
₲ 43.100.565.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.747.943.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.339.445.370

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254217
Nombre de la Licitación
LPN 27-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips