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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0110026
Nro. de Timbrado
11624558
Monto de la Factura
₲ 617.779.500
Nro. de Orden de Pago
4402
Fecha de Orden de Pago
05-04-2017
Fecha Emisión Cheque
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 594.880.473
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.306.377
Retención IVA
₲ 8.825.421
Retención Renta
₲ 11.767.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
247/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-82765
Monto Contrato
₲ 43.100.565.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.747.943.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.339.445.370

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254217
Nombre de la Licitación
LPN 27-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips