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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010020005643
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
20-01-2014
Fecha Emisión Cheque
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.323.636
IVA
₲ 6.818.182

Retención DNCP
₲ 267.273
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 1.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.000.000

Datos del Contrato

Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
080/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-69480
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.294.544

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245589
Nombre de la Licitación
LPN N° 114-12 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA DENGUE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips