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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009199
Monto de la Factura
₲ 3.594.843
Nro. de Orden de Pago
303
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.461.594
IVA
₲ 171.183

Retención DNCP
₲ 13.421
Retención IVA
₲ 51.355
Retención Renta
₲ 68.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
261/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-82757
Monto Contrato
₲ 331.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.416.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.357.794

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254217
Nombre de la Licitación
LPN 27-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips