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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001775
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 990.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            4301
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            13-05-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            13-05-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-05-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 941.472
        
                                    IVA
                            
            ₲ 90.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.528
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 27.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 18.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
        
                                    RUC
                            
            80017185-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            160/13
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-13-75962
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 15.336.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 15.336.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 14.755.800
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            245089
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 109-12 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        