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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010020000005
Monto de la Factura
₲ 27.162.700
Nro. de Orden de Pago
8770
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.831.234
IVA
₲ 2.469.336

Retención DNCP
₲ 96.798
Retención IVA
₲ 740.801
Retención Renta
₲ 493.867
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
320/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-77299
Monto Contrato
₲ 2.699.024.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.574.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.713.282

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252831
Nombre de la Licitación
LPN 26-13 CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GERIATRICO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips