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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026595
Nro. de Timbrado
11203396
Monto de la Factura
₲ 16.957.500
Nro. de Orden de Pago
4280
Fecha de Orden de Pago
24-05-2016
Fecha Emisión Cheque
24-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.328.942
IVA
₲ 807.500

Retención DNCP
₲ 63.308
Retención IVA
₲ 242.250
Retención Renta
₲ 323.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
253/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-82771
Monto Contrato
₲ 257.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.985.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.422.357

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254217
Nombre de la Licitación
LPN 27-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips