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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0010003
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.360.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            39581
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-07-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-07-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-07-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.318.062
        
                                    IVA
                            
            ₲ 123.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.847
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 37.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80002139-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            351-2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-26002-12-57042
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 248.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 8.468.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 8.077.640
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            228483
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimiento y reparación de transformadores de potencia para el Gran Asunción y Ciudades del Interior
        
                                    Convocante
                            
            Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Essap
        