Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000828
Monto de la Factura
₲ 112.420.000
Nro. de Orden de Pago
37225
Fecha de Orden de Pago
14-12-2012
Fecha Emisión Cheque
14-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.909.376
IVA
₲ 10.220.000

Retención DNCP
₲ 400.624
Retención IVA
₲ 3.066.000
Retención Renta
₲ 2.044.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ANDRES BENITEZ GALEANO
RUC
662752-8
Número de Contrato
295-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-53962
Monto Contrato
₲ 848.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.617.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.648.231

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap